مادهواحده: با استناد به مفاد راهبردهاي مرتبط در سند طرح جامع شهر تهران و تبصره هفتم ذيل مادهواحده مصوبه «تعيين سلسله مراتب و فرآيند نظام برنامهريزي و طرحهاي توسعه شهري» تصويبي در پنجاه و نهمين جلسه رسمي ـ علني ـ عادي شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 86/9/13 ـ ابلاغي به شماره 160/987/16396 به تاريخ 86/9/26 و به منظور تحقق: الف- دسترسي و برخورداري از آب شرب و بهداشتي با معيارها و استانداردهاي كمي و كيفي متناسب با نيازهاي جمعيتي و طبيعي شهر تهران ب- دستيابي به تعادل و حفاظت كمي و كيفي منابع آب شرب بهداشتي با نگرش جامع زيستمحيطي ج- دستيابي به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تأسيسات تأمين، انتقال و توزيع د- دستيابي به فنآوري پيشرفته و روزآمد براي نيل به بهرهبري مطلوب از تأسيسات آب هـ- كاهش برداشت از منابع زيرزميني و جلوگيري از افت سطح آب چاهها و- كاهش خسارتهاي ناشي از فرونشست زمين ـ كاهش مصرف انرژي ناشي از توقفات استحصال آب از چاهها ح- افزايش ثبات و پايداري لازم در تأمين و توزيع آب تهران و همچنين با توجه به نيازهاي جمعيتي شهر تهران به خدمات آبرساني با مأموريتهاي قانوني شركت آب شهر تهران و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، برنامه پنجساله توزيع و تأمين آب شهر تهران (توسعه خدمات آب شهري در تهران) بر اساس مندرجات جداول ذيل كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است تعيين ميشود.
الف) شاخصهاي هدف برنامه
شرح
آحاد انشعابات خانگي_كل
آحاد انشعابات غير خانگي_كل
آحاد كل آب
آحاد انشعاب واگذاري خانگي
آحاد انشعاب واگذاري غير خانگي
انشعابات كل آب (فقره)
عملكرد سال 89
2,792,994
234,473
3,027,467
83,174
7,233
90,407
پيش بيني سال 90
2,881,080
250,298
3,131,378
88,086
15,825
103,911
سال 91
2,970,178
268,228
3,238,406
89,098
17,930
107,028
سال 92
3,062,249
286,397
3,348,646
92,071
18,168
110,239
سال 93
3,157,372
304,820
3,462,192
95,123
18,423
113,546
سال 94
3,255,659
323,486
3,579,145
98,287
18,666
116,953
ب) شاخصهاي عملياتي برنامه
رديف
شرح
واحد
عملكرد
پيش بيني برنامه
سال 89
سال 90
سال 91
سال 92
سال 93
سال 94
1
حجم مخازن فعال
هزار متر مكعب
2,020
2,080
2,140
2,200
2,295
2,390
2
افزايش حجم مخازن
مترمكعب
-
60,000
60,000
60,000
95,000
95,000
3
ظرفيت ايستگاه پمپاژ فعال
هزار متر مكعب درساعت
170
172
174
175
176
176
4
افزايش حجم ايستگاه پمپاژ فعال
متر مكعب درساعت
_
2,000
1,700
1,200
600
0
ج
1) پروژههاي توسعه در دست اجرا
رديف
شرح
واحد
اثر هر پروژه روي شاخصهاي برنامه پس از اجرا
جمع كل در پايان برنامه
طرح ماملو
طرح جامع (قمر بني هاشم)
اجراي خطوط انتقال وتوزيع
بازسازي تاسيسات آبرساني
احداث مخازن و ايستگاههاي پمپا ژ
حفر وتجهيز چاهها
1
افزايش حجم مخازن
هزار مترمكعب
270
-
-
-
100
-
370
2
افزايش حجم ايستگاه پمپاژ فعال
مترمكعب در ساعت
-
5500
-
-
-
-
5500
3
تعداد تصفيه خانه
ايستگاه
1
1
-
-
-
-
2
4
ظرفيت بهرهبرداري شده از تصفيهخانه (اسمي)
مترمكعب در ثانيه
5
5/7
-
-
-
-
5/12
5
طول شبكه توزيع
هزار كيلومتر
-
-
242
-
-
-
242
6
طول خط انتقال
كيلومتر
30
120
10
-
-
-
160
7
حجم آب توليدي چاهها
ميليون مترمكعب
-
-
-
-
-
17
17
8
حجم آب توليدي سطحي
ميليون مترمكعب
-
-
-
2
-
-
2
ج-2) پروژههاي بازسازي تأسيسات و تحقيقاتي آبرساني جهت حفظ وضع موجود (ارقام به ميليارد ريال) بر اساس فهرست بهاي سال 88
رديف
نام پروژه
كل
90
91
92
93
94
1
بازسازي خطوط و اجراي طرحهاي مديريت مصرف
2,500
500
500
500
500
500
2
بازسازي تاسيسات آبرساني
1,700
340
340
340
340
340
3
خدمات مشتركين
500
100
100
100
100
100
4
طرحهاي تحقيقاتي: تلهمتري:gis
450
100
100
90
80
80
د) منابع مورد نياز براي اجراي هر پروژه ( ارقام به ميليارد ريال بر اساس فهرست بهاي سال 88)
رديف
نام پروژه
كل
90
91
92
93
94
1
طرح ماملو
1,730
1,000
730
-
-
-
2
طرح جامع (قمر بنيهاشم)
8,820
2,500
2,500
2,500
1,320
-
3
اجراي خطوط انتقال و توزيع
3,000
600
600
600
600
600
4
بازسازي خطوط و اجراي طرحهاي مديريت مصرف
2,500
500
500
500
500
500
5
بازسازي تاسيسات آبرساني
1,700
340
340
340
340
340
6
احداث مخازن و ايستگاههاي پمپاژ
250
50
50
50
50
50
7
خدمات مشتركين
500
100
100
100
100
100
8
طرحهاي تحقيقاتي: تلهمتري:gis
450
100
100
90
80
80
9
حفر و تجهيز چاهها
250
50
50
50
50
50
جمع كل
19,200
5,240
4,970
4,230
3,040
1,720
هـ) اعتبارات مورد نياز برنامه ( ارقام به ميليارد ريال )